Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0266/22 | materiál do dielne | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 5 995,20 € | 20.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/24 | učebné pomôcky pre autodiagnostiku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 30 782,40 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0019/17 | členský príspevok na rok 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/17 | ubytovanie a strava žiakov na LVVK za 10 osôb 5.-10.2.17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 100,00 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | ubytovanie a strava pre žiakov na LVVK | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 210,00 € | 07.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/18 | nákup leteniek | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | eSKY. pl. S. A. | PL9481987199 | 828,49 € | 05.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/19 | multiplikačné podujatie Erazmus + | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | King Mongkuts University Of Technology North Bangkok | 0160534 | 490,00 € | 18.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 24.01.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | členský príspevok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 01.02.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/24 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus.sk, s.r.o | 36440531 | 1 818,12 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/22 | mobilita Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | S.o.A.E. School of Automotive Engineering Limited | 10353131 | 3 150,00 € | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | skúšačka napätia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 370,10 € | 27.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Michal Prenner | 75565854 | 457,75 € | 22.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/20 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Best Service s.r.o. | 47393092 | 288,00 € | 13.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/23 | elektroinštalačné práce a revizia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PM SANAC s.r.o. | 36268194 | 8 316,00 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | náradie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 9 355,00 € | 29.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra |