Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0294/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 04.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 29.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0040/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0072/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0184/17 | nákup školských tabuľ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 2 002,56 € | 07.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/21 | školské lavice a stoličky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 5 821,20 € | 01.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/21 | šatníková skrine | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 6 414,00 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/21 | biele keramické tabule | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 1 668,60 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/21 | školské lavice a stoličky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 4 051,56 € | 02.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 13 960,80 € | 19.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/22 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 8 467,20 € | 29.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/22 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 3 577,92 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | školský nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 3 573,60 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | interiérové vybavenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 13 086,60 € | 27.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/22 | interiérové vybavenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 8 507,40 € | 19.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/21 | frézka na kov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CONTAX s.r.o. | 49549472 | 2 905,20 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | Notebook, grafický tablet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 862,30 € | 19.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/21 | Notebooky s príslušenstvom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 894,63 € | 31.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/21 | Notebook Lenovo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 670,79 € | 06.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/21 | 3D tlačiareň, veľkoformátový displej | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 272,08 € | 28.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra |