Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0081/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,78 € | 04.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,87 € | 04.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,82 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,78 € | 04.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,82 € | 06.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,78 € | 05.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,87 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,78 € | 06.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,80 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,78 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,78 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,81 € | 05.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,82 € | 04.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,96 € | 06.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,21 € | 04.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,20 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,94 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,60 € | 04.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,18 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,10 € | 04.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra |