Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2010
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0015/23 | inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 420,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/22 | Inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 220,80 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/22 | inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 364,32 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/23 | PZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 152,30 € | 19.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/24 | poistenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 170,77 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0098/24 | PZP 20.06.2024 - 19.06.2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 189,80 € | 12.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/21 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 324,00 € | 22.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 1 115,15 € | 20.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 88,62 € | 02.11.2023 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/23 | klimatizácie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | R.W. Group s.r.o. | 52040402 | 10 342,00 € | 15.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 52,20 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0006/19 | Licencia - kniha jázd | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 28,80 € | 11.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/21 | licencia kniha jázd - rozšírenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 11,00 € | 31.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/23 | upgrade programu kniha jázd | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 41,00 € | 28.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | kniha jázd rozšírenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 22,00 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/23 | repre | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 2 250,00 € | 18.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/24 | darčekové balíčky s logom školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 1 633,91 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0099/19 | Ubytovanie, Technické zabezpečenie, Prenájom priestorov - Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VIALE, s.r.o. | 36567795 | 1 961,00 € | 12.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/24 | hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Peter Šesták - KANAPEX | 11891581 | 113,52 € | 05.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0174/22 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PP Elettric spol. s.r.o. | 50812696 | 1 168,13 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra |