Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1984

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0195/17 telekomunikačné služby za 9/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ARCHA TELECOM 0035753382 114,00 € 26.09.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0194/17 ABO rohož Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 Stavebné práce, opravárenské práce 2,16 € 28.09.2017 05.10.2017 Faktúra
DFBV/0196/17 služby technika BOZP a PO za 3. Q 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bojnanský Milan 40961478 150,00 € 03.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0198/17 dodávka elektriny a vody - január - október 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Uninova hostel s.r.o. 44743939 1 135,46 € 03.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0199/17 monitorovanie objektu za 10.2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Securiton servis s.r.o. 35693835 90,62 € 03.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0197/17 Vymáhanie pohľadávok - september 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 03.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0200/17 odber zemného plynu za 10/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 354,00 € 03.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0201/17 kontrola hasiaceho prístroja 9/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 27,60 € 06.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0202/17 zmluvné poistenie motorových vozidiel Stredná odborná škola dopravná 31797920 Generali Slovensko a.s. 35709332 128,40 € 06.10.2017 14.01.2018 Faktúra
DFBV/0203/17 služby pevnej siete a internetu za 9/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 94,73 € 09.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0208/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 272,29 € 10.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0204/17 správa VIS za jún 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Dreams NET s.r.o. 47389184 211,00 € 10.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0205/17 správa VIS za august 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Dreams NET s.r.o. 47389184 707,00 € 10.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0206/17 služby pevnej siete za 9/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 68,44 € 10.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0207/17 odovzdanie zabezpečovacieho systému Stredná odborná škola dopravná 31797920 Ing.Ján Zámečník 11890118 54,00 € 10.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0209/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 257,75 € 10.10.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0210/17 vodné-stočné a zrážky 19.8 - 22.9.2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 187,68 € 11.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0228/17 služby mobilnej siete 9/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 359,34 € 11.10.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0211/17 školská agenda pre SŚ Stredná odborná škola dopravná 31797920 ŠEVT, a.s. 31331131 655,00 € 12.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0212/17 Verejná správa SR - ročný prístup Stredná odborná škola dopravná 31797920 Poradca podnikateľa s.r.. 31592503 96,00 € 16.10.2017 20.11.2017 Faktúra