Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2010
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0217/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -18,54 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | vrátené stravné lístky 5 ks á 3,50 rok 2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | -17,50 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -12,16 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | deinštalácia výdajníka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | -2,62 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/24 | hovory nad rámec | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 0,67 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0153/22 | odpredaj tlačového zariadenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1,20 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/17 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/17 | refundácia ABO Rohož 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 11.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | refundácia ABO Rohož 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | refundácia ABO Rohož 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | refundácia ABO Rohož 2/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 23.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/17 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2,16 € | 28.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
DFBV/0245/18 | Refundácia - abo rohož 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,25 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | rohož čistenie a pranie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,25 € | 11.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/19 | Abo rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,30 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | opravná faktúra k VS 2711021153 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 3,06 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | okuliare | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 5,77 € | 31.01.2024 | 04.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0008/24 | okuliare | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 7,57 € | 12.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0061/17 | poplatok za upomienku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 8,00 € | 27.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |