Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2010
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0010/19 | Vyúčtovacia fa za dodávku plynu 1.1.2018-31.12.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 21,36 € | 16.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | kniha jázd rozšírenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 22,00 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 22,32 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0100/17 | elektrická energia 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/17 | elektrická energia 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/17 | elektrická energia 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | elektrická energia 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/17 | elektrická energia 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 22,80 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/21 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 23,00 € | 29.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/23 | puzdro | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 23,60 € | 24.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/17 | spotreba elektrickej energie 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 23,80 € | 13.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/17 | doména 19.4.2017 - 18.4.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 23,88 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 24,08 € | 05.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 10.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/24 | nástenné hodiny | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 24,53 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra |