Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1983

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0174/17 nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 272,40 € 15.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0175/17 tabuľe Stredná odborná škola dopravná 31797920 PRESI s.r.o. 44900091 45,90 € 21.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0177/17 mesačný poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 8/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ARCHA TELECOM 0035753382 114,00 € 23.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0163/17 Vymáhanie pohľadávok - júl 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 09.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0180/17 sťahovacie a baliace služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 JGR Trans s.r.o. 47643226 2 340,00 € 06.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0178/17 zviazanie triednych kníh, f A4 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Kníhviazačstvo J+D s.r.o. 44783761 165,00 € 04.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0179/17 telekomunikačné služby za 7/2017 - internet Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 44,27 € 05.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0181/17 odber zemného plynu za 9/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 354,00 € 07.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0183/17 služby pevnej siete za 8/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 69,47 € 07.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0182/17 Vymáhanie pohľadávok - august 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 07.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0186/17 elektrická energia 9/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,43 € 07.09.2017 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0188/17 energie 9/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 255,82 € 08.09.2017 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0184/17 nákup školských tabuľ Stredná odborná škola dopravná 31797920 LINEA SK 35716932 2 002,56 € 07.09.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0189/17 služby mobilnej siete 8/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 374,75 € 11.09.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0193/17 nákup tonerov Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 133,43 € 21.09.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0195/17 telekomunikačné služby za 9/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ARCHA TELECOM 0035753382 114,00 € 26.09.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0208/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 272,29 € 10.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0185/17 kancelársky papier Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 86,40 € 07.09.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0190/17 odvoz komunálneho odpadu za 8/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 481,11 € 12.09.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0191/17 vodné-stočné a zrážky 22.7-18.8.2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 417,40 € 19.09.2017 20.11.2017 Faktúra