Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1983

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0153/23 oprava kávovaru Stredná odborná škola dopravná 31797920 WiBacomp, s.r.o. 46924892 252,00 € 17.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0150/23 nájom kopírky, tlač Stredná odborná škola dopravná 31797920 Z+M servis a.s. 44195591 260,03 € 10.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 elektrická energia, vodné Stredná odborná škola dopravná 31797920 Uninova hostel s.r.o. 44743939 354,04 € 10.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 315,51 € 10.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0141/23 Internet Stredná odborná škola dopravná 31797920 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 444,00 € 07.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 zemný plyn Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 871,00 € 07.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 občerstvenie Stredná odborná škola dopravná 31797920 Lifter, s.r.o. 46886559 194,59 € 07.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 61,15 € 07.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 SIKO KÚPEĽNE a.s. 43864074 43,50 € 07.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0149/23 konstrukcia Stredná odborná škola dopravná 31797920 FP-Stal Filip Piechówka 7372235571 1 140,00 € 06.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 nájom kopírky, tlač Stredná odborná škola dopravná 31797920 Z+M servis a.s. 44195591 68,43 € 03.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0147/23 odkladacia mapa EKO Stredná odborná škola dopravná 31797920 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 184,32 € 03.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola dopravná 31797920 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 03.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 upgrade programu kniha jázd Stredná odborná škola dopravná 31797920 Martin Šurina Kamar software 36953831 41,00 € 28.06.2023 14.07.2023 Faktúra
DFSF/0001/23 Občerstvenie SF Stredná odborná škola dopravná 31797920 Lifter, s.r.o. 46886559 1 100,00 € 28.06.2023 14.07.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 čistiace potreby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 188,07 € 28.06.2023 14.07.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 občerstvenie súťaž Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 359,60 € 27.06.2023 14.07.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 kontajner - odvoz odpadu Stredná odborná škola dopravná 31797920 HK Company, s.r.o. 45986231 2 275,20 € 27.06.2023 14.07.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 3 229,92 € 26.06.2023 14.07.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Farlesk spol.s.r.o. 31337538 798,95 € 22.06.2023 14.07.2023 Faktúra