Faktúry
Počet záznamov: 1983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0017/18 | vodné stočné - 21.11. - 31.12.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 73,56 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | výkon zodpovednej osoby za 02/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 584,97 € | 12.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | Internet 2/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 081,12 € | 30.01.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | servis notebookov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 96,00 € | 30.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | reklamná tabuľa 1600x470 mm | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Neumahr tlačiareň, s. r. o. | 35714131 | 45,00 € | 26.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | výkon zodpovednej osoby 02/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 04.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 331,02 € | 12.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 125,59 € | 02.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | okuliare | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 5,77 € | 31.01.2024 | 04.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0019/17 | členský príspevok na rok 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 05.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | reklamný leták | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 114,00 € | 04.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 290,27 € | 12.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 03.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | kontajner - odvoz odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 624,00 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 211,61 € | 31.01.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0020/17 | správa PC | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 50,29 € | 30.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,66 € | 05.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | školenie prvej pomoci | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 27,00 € | 05.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | poistenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 498,98 € | 17.02.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | keramický ohrievač, New Headway, | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | preškoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 490,40 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 150,94 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |