Faktúry
Počet záznamov: 3362
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40170321 | havarijné poist.SuperB 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 426,56 € | 28.09.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170322 | PZP Renault Meg. 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 131,43 € | 23.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170324 | poist.čel.sklo SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 69,03 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170328 | úraz.poist.žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 579,51 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170329 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170331 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 687,14 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170332 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 618,70 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170302 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 02.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170307 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,27 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170310 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 264,36 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170311 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109,73 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170312 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170313 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 144,71 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170318 | smernice online | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 147,00 € | 08.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40180171 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 450,72 € | 18.04.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
40180172 | daň z nehnuteľností 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 896,54 € | 16.03.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
40170334 | poist.osoby v OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 49,00 € | 27.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
40170335 | poist.osoby v OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 36,00 € | 27.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
40180168 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,36 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
40180165 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
40180166 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 251,93 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
40180167 | telefony 4,5/18 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 275,93 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
40170340 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
40170343 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
40170349 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
40170352 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 577,20 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
40170354 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 630,98 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
40170355 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 618,70 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
40170353 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 1 000,00 € | 08.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
40170364 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 488,46 € | 06.11.2017 | 26.12.2017 | Faktúra |