Faktúry
Počet záznamov: 3359
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40190210 | základný zváračský kurz | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 396,00 € | 18.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
40180155 | čistenie prečerpávacej stanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 720,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
40230134 | Nákup materiálu na kvetinovú výzdobu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 919,35 € | 31.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
44220001 | čistiaci stroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Yves Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 7 876,80 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
40200198 | orez stromov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Michal Šichmák | 40961508 | 4 050,00 € | 23.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
40190110 | orezávač STABI 20-25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SANITAS spol. s r.o. | 31413111 | 82,80 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
40180156 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 176,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
40170171 | pobyt,strava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CLEVER MANAGEMENT s.r.o. | 27680576 | 573,68 € | 13.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
40170245 | doučtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CLEVER MANAGEMENT s.r.o. | 27680576 | 60,00 € | 07.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
40240110 | Sada stierok s lištou do upratovacieho stroja | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lindha a.s. | 08848726 | 132,00 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
40230109 | Nákup boxov pod kamery v budove školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALARMY,s..r.o. | 35802634 | 72,00 € | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
40220148 | náhradné diely traktor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 181,92 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
40200136 | renovácia svetiel OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Roman Sabol | 37152475 | 46,00 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
40190119 | záhrad.obrubníky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 51,72 € | 10.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
40180157 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 190,40 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
40230110 | Materiál na montáž vonkajších kamier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 216,61 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
40220149 | spoj.materiál COVP zveráky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 148,28 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
40210194 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 3 051,77 € | 30.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
40200157 | servis tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 60,00 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
40190121 | zatrávňovacie tvárnice,kot.klince | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODOMOS SK s.r.o. | 46836390 | 274,08 € | 10.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
40170150 | toner,papier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 76,20 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
40170151 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 202,80 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
40240141 | Oprava strešného plášťa plochej strechy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GLOBAL Systém, s.r.o. | 35721430 | 57 462,46 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40230108 | Vybavenie pre údržbárov na otváranie dverí | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BM Professional s.r.o. | 45674353 | 236,70 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
40220146 | elektromat. COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 13,79 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
40200129 | stolové telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 37,43 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
40190109 | kamenivo makadam | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NB Beton s.r.o. | 50755145 | 239,98 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
40190142 | kamenivo dopl. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NB Beton s.r.o. | 50755145 | 2,68 € | 29.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
40180176 | monitor,wifi | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 190,23 € | 14.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
40230103 | Nákup elektromateriálu na školské internáty 21-25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 73,19 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |