Faktúry
Počet záznamov: 3359
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40210385 | nadlimit | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 15,12 € | 31.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
40220191 | domena sostar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
40220253 | predplatne web stranky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 86,11 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
40220257 | Hosting MAXIMUM | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 26,24 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
40220253 | predplatne web stranky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 86,11 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
40230367 | sostar.sk - služby administrácie a špeciálnej technickej podpory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 34,80 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
40230270 | Hosting MAXIMUM 12.8.2023 - 11.8.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 90,58 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
40230217 | Predĺženie registrácie domény sostar.sk 17.7.2023-16.7.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 28.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
40190263 | webhost.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 75,17 € | 03.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
40190257 | webhost.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 75,17 € | 27.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
40200264 | adaptéry NM | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebComs s.r.o. | 36516244 | 61,02 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
40200304 | tovar do dielni PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WARGAS,s.r.o. | 43902138 | 4 831,00 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
40210364 | elektromateriál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VYBO Electric a.s. | 45537143 | 278,29 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
40180366 | meranie znečist.- kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VÚEZ, a.s. | 36522457 | 528,00 € | 28.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
40220407 | Dekoračný predmet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VŠETKO V JEDNOM s.r.o. | 52014444 | 267,00 € | 30.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
40220406 | Dekoračný predmet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VŠETKO V JEDNOM s.r.o. | 52014444 | 98,00 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
40220405 | Dekoračný predmet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VŠETKO V JEDNOM s.r.o. | 52014444 | 392,00 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
40210352 | záhradný vozík | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 587,83 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
40190199 | oznčenia, rekl.tabule | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Volovár Radúz-DEAL | 35270055 | 5 982,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
40190369 | výroba a tlač propagačných materiálov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Volovár Radúz-DEAL | 35270055 | 1 655,80 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
40170297 | revízia telocv. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 100,00 € | 26.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
40180328 | revízia telocvične | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 148,00 € | 07.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
40190089 | motáž kruhov v telocv. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 290,00 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
40190380 | revízie telocvične a ihrísk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 190,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
40200380 | revízie TV naradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 200,00 € | 24.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
40200379 | revízia workvotovej zostavy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 80,00 € | 24.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
40210312 | revízia tel.náradia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Micenko | 51036690 | 240,00 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
40230403 | Revízia a oprava telocvičného a športového náradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 14307472 | 260,00 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
40220373 | Revízia telocv. a športového náradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 14307472 | 260,00 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
40180367 | graf.práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VIN.TECH s.r.o. | 34134701 | 360,00 € | 30.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |