Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3351

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240126 Telekomunikačné služby za 03/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,90 € 04.04.2024 11.04.2024 Riaditeľka Faktúra
40240125 Telekomunikačné služby za 03/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,20 € 04.04.2024 11.04.2024 Riaditeľka Faktúra
40240124 Zemný plyn za 04/2024 - preddavok Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 556,00 € 15.03.2024 04.04.2024 Faktúra
40240123 Dvojplatničky a rýchlovarné konvice pre ŠI 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 295,20 € 18.03.2024 03.04.2024 Faktúra
40240122 Materiál na praktickú výuku Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 CONTI - MAT s.r.o. 31391567 334,57 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
40240121 Odber zemného plynu za 04/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240120 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 926,48 € 02.04.2024 18.04.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240119 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 03/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 02.04.2024 05.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240118 Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
40240117 Licencia SmartBooks - Škola Štandard Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 SmartBooks, a.s. 50244388 4 659,98 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
40240116 Bezpečnostný vstup do budovy školy a ubytovne učiteľov a zamestnancov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Lukáš Komžík 45344108 5 371,78 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
40240115 Servis a prenájom predložiek 03/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 82,20 € 27.03.2024 08.04.2024 Faktúra
40240114 Úrazové poistenie osôb prepravovaných vozidlom FIAT PUNTO od 13.04.2024 do 12.04.205 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu 50013602 44,40 € 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
40240113 Havarijný stav - oprava ohrievača teplej vody v malej plynovej kotolni Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 3 504,52 € 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
40240112 Havarijný stav - výmena nefunkčného čerpadla UK Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 6 310,27 € 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
40240111 Šatníkové skrine a kuchynská linka na ŠI 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ALEZA INTERIER, s.r.o. 36740870 8 179,20 € 26.03.2024 28.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240110 Sada stierok s lištou do upratovacieho stroja Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Lindha a.s. 08848726 132,00 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
40240109 Navýšenie osob. č. na 100 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 2,40 € 18.03.2024 27.03.2024 Faktúra
40240108 Príslušenstvo na banketové stoly na EMI a CONECO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 2 167,26 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
40240107 Tonery COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 193,56 € 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
40240106 Oprava havárie úniku vody na SI25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 4 620,00 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
40240105 Oprava havárie úniku vody SI 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 4 830,00 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
40240104 Výroba tabuliek-označenie škôl na EMI 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 316,08 € 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
40240103 Program Erasmus Portugalsko Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 EPD-European Projects Development Unip., Lda 509134564 12 821,50 € 08.03.2024 18.03.2024 Faktúra
40240102 Vybavenie kúpelní a WC na izby v ŠI 21-25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 1 147,30 € 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
40240101 Oprava havárie - únik vody na ŠI 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 4 206,00 € 14.03.2024 18.03.2024 Faktúra
40240100 Materiál a náradie do COVP na súťaž EMI 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 1 933,61 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
40240099 Materiál na záverečné skúšky - praktická výuka COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 1 125,25 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
40240098 Reklamné predmety + potlač Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 3P slúži Vám s.r.o. 50975455 2 422,44 € 12.03.2024 27.03.2024 Faktúra
40240097 Odber elektrickej energie za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 190,68 € 13.03.2024 20.03.2024 Faktúra