Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3351

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240096 Odber elektrickej energie za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -267,85 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
40240095 Nábytkový trezor Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 B2B Partner s.r.o. 444413467 122,40 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
40240094 Vybavenie izieb pre žiakov-internát Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 4 868,36 € 11.03.2024 18.03.2024 Faktúra
40240093 Tonery Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 256,20 € 08.03.2024 18.03.2024 Faktúra
40240092 Oprava zariadení prečerpávacej stanice Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PS Stav s.r.o 52669947 16 069,20 € 08.03.2024 14.03.2024 Faktúra
40240091 Ovorenie trezoru, výmena vložky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mirtan s.r.o. 31359213 220,80 € 08.03.2024 14.03.2024 Faktúra
40240090 Servis na kompresor v COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 YNNA spol. s r.o. 31359621 460,80 € 08.03.2024 14.03.2024 Faktúra
40240089 Materiál na rekonštrukciu kabinetu TV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 839,20 € 08.03.2024 12.03.2024 Faktúra
40240088 Stravné lístky 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 878,60 € 11.03.2024 18.03.2024 Faktúra
40240087 Odber zemného plynu za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 26 649,19 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
40240086 Voda 11.2.2024 - 10.3.2024 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 5 597,70 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
40240085 Telekomunikačné služby za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 197,10 € 08.03.2024 14.03.2024 Faktúra
40240084 Telekomunikačné služby za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,90 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
40240083 Telekomunikačné služby za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,20 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
40240082 Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 238,80 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
40240081 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
40240080 Telekomunikačné služby za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,95 € 06.03.2024 28.03.2024 Faktúra
40240079 Zásuvky, bublinková fólia, záhradný box Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 350,40 € 01.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240078 Odber zemného plynu za 03/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240077 Actistrong - Čistiaci prípravok do stroja na umývanie podlahy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Lindha a.s. 08848726 121,00 € 28.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240076 Materiál na výrobu skríň Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 3 131,89 € 01.03.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240075 Materiál na výrobu stolíkov - COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 2 331,44 € 01.03.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240074 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 896,59 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
40240073 Autobusová preprava BA-Liptovská Teplička a späť - LV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MT - Tour s.r.o. 35952156 2 250,00 € 29.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240072 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240071 Servis a prenájom predložiek 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240070 Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240069 Skipasy na LV 11.02.2024 - 15.02.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 SKI PARK s.r.o. 46027009 1 764,00 € 28.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240068 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV BL141LD 12.2.2024 - 11.2.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Komunálna poisťovňa Vienna insurance group 31595545 234,82 € 27.02.2024 29.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240067 Intenzivný čistič na plastové podlahy pre ŠI 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 FARLESK s.r.o. 31337538 107,35 € 27.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra