Faktúry
Počet záznamov: 3355
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40230041 | Telekomunikačné služby 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,37 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
40230047 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,79 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
40230040 | Telekomunikačné služby 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
40230036 | Telekomunikačné služby 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
40220491 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,03 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
40220490 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 10.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
40220483 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
40220456 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,85 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
40220455 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
40220420 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
40220383 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,34 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
40220385 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
40220366 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
40220381 | Telekomunikačné služby-Slovak Telekom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
40220336 | Slovak Telekom-telekomunikačné služby 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,70 € | 07.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
40220333 | Slovak Telekom-telekomunikačné služby 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
40230489 | Telekomunikačné služby za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,43 € | 08.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
40230488 | Telekomunikačné služby za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 08.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
40230487 | Telekomunikačné služby za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 08.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
40240040 | Telekomunikačné služby za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 05.02.2024 | 14.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240039 | Telekomunikačné služby za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 05.02.2024 | 14.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240043 | Telekomunikačné služby za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,91 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240084 | Telekomunikačné služby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
40240083 | Telekomunikačné služby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
40240080 | Telekomunikačné služby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,95 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
40240125 | Telekomunikačné služby za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240126 | Telekomunikačné služby za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240127 | Telekomunikačné služby za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,65 € | 05.04.2024 | 18.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40170338 | cest.poist.žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 71,60 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
40170356 | poist.žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 71,60 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra |