Faktúry
Počet záznamov: 3355
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40230113 | Servis a prenájom predložiek 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
40230064 | servis predložiek 02/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 82,20 € | 27.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
40230024 | Servis predložiek 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
40220489 | Servis predložiek 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 82,20 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
40220414 | Servis predložiek 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
40220364 | Servis predložiek 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 246,60 € | 04.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
40220321 | Servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 130,80 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
40230485 | Servis a prenájom predložiek 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 82,20 € | 08.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240036 | Servis a prenájom predložiek 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240071 | Servis a prenájom predložiek 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 29.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
40240115 | Servis a prenájom predložiek 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 82,20 € | 27.03.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
40190133 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 95,97 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
40190344 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 235,56 € | 08.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
40190400 | toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 41,38 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
40220445 | Náradie na úpravu športoviska | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Fachman - EH Hobby s.r.o. | 35814951 | 113,00 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
40170023 | Trovy exekúcie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 48,60 € | 02.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40180130 | odm.exekut. BBreal | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 19,80 € | 10.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
40200151 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 29.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
40200150 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 29.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
40200149 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 29.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
40200148 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 29.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
40200147 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
40200146 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
40200145 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | ||||||
40200144 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
40200143 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
40200142 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
40200141 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
40200140 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
40200139 | trovy exekucie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra |