Faktúry
Počet záznamov: 3364
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40230043 | Cestovné Erasmus-Portugalsko | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Associazione Artistica Culturale "A Rocca" | 90013330833 | 19 235,00 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
40170264 | chemikálie kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 237,60 € | 18.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
40180414 | chemikálie kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 591,60 € | 21.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
40200033 | chemikálie kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 655,20 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
40190351 | chemikálie-kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 297,00 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
40180400 | chladnička, rúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 478,69 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
40190091 | chladničky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 722,69 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
40180099 | chladničky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 738,58 € | 06.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40190220 | chodbové lavice školské | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 2 189,88 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
40200268 | čip.vstup ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALARMY,s..r.o. | 35802634 | 299,88 € | 31.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
40210366 | CISCI akadémia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
40170366 | Cisco akadémia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 14.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
40180394 | Cisco akadémia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 07.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
40190405 | CISCO akadémia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
40200417 | Cisco akadémia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 17.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
40190442 | čist. dažd. zvodov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 864,40 € | 25.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
40210079 | čist.a hyg. potreby COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 272,94 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
40190266 | čist.pomôcky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 83,20 € | 19.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
40230133 | Čistenie a kontrola komínov a dymovodov za I. polrok 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
40240131 | Čistenie a kontrola komínov a dymovodov za I. polrok 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40220302 | Čistenie a kontrola komínov/druhý polrok 2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
40190441 | čistenie areál.kanaliz. a kamer.monitoring | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 4 810,00 € | 24.10.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
40190169 | čistenie interierov v OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jakub Duban | 50168053 | 372,00 € | 27.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
40200014 | čistenie interieru OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jakub Duban | 50168053 | 100,00 € | 27.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
40200116 | čistenie kal.nádrže | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 548,80 € | 30.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
40180156 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 176,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
40180157 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 190,40 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
40230084 | Čistenie kanalizácie a prečerpávacej stanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 11 343,18 € | 06.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
40180155 | čistenie prečerpávacej stanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 720,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
40170011 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 578,40 € | 16.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |