Faktúry
Počet záznamov: 3364
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40190196 | zvonček ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 43,80 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
40230132 | Zverejnenie pracovnej ponuky na webe: www.profesia.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 154,68 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
40230322 | Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy" na www.profesia.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 309,60 € | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
40230491 | Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy" na www.profesia.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 309,60 € | 08.01.2024 | 11.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40230432 | Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy pre elektrotechniku" na www.profesia.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 154,80 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
40230357 | Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy pre elektrotechniku" na www.profesia.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 154,80 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
40170117 | zvaračský kurz | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 1 320,00 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
40200343 | zvaračský kurz | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 708,00 € | 22.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
40220106 | zvarač.kurz žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 3 630,00 € | 12.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
40170017 | zrážková voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 798,15 € | 26.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40220041 | zoznam škol eu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | just4web.cz | 27547876 | 350,00 € | 21.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
40210376 | zosúladenie rozpočtu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATX group s.r.o. | 47629428 | 250,00 € | 11.08.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
40230212 | Zostava nábytku vo vestibule školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 726,00 € | 22.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
40210173 | zodpovedná osoba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 04.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
40210241 | zodpovedná osoba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
40220215 | zodpov.osoba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40210274 | zodp.osoba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
40220005 | zodp.osoba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 04.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
40240015 | Zneškodnenie stavebného odpadu ŠI 21 + 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 636,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
40230460 | Zneškodnenie stavebného odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 636,00 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
40230498 | Zneškodnenie stavebného odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 636,00 € | 08.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
40220399 | Žiarivka lineárna COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 42,34 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
40240124 | Zemný plyn za 04/2024 - preddavok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 556,00 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
40230188 | Zemný plyn 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
40230144 | Zemný plyn 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
40230116 | Zemný plyn 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
40190132 | zemina | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZEMINA s.r.o. | 46227521 | 130,00 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
40210057 | zemina | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZEMINA s.r.o. | 46227521 | 972,00 € | 06.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
40230232 | Železiarsky materiál - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 58,50 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
40230194 | Železiarsky materiál - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 171,82 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra |