Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3359

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230370 Poplatok za súťaž "Expert" Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Talentída, n.o. 45738777 50,00 € 12.10.2023 25.10.2023 Faktúra
40230361 Korková nástenka, špendlíky a páska - kabinet AJ Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 92,05 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
40230358 Rysovacie pomôcky na školské tabule Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Verda CORP s.r.o. 51251027 57,02 € 12.10.2023 23.10.2023 Faktúra
40230355 Voda 11.09.2023 - 10.10.2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 4 467,94 € 11.10.2023 05.11.2023 Faktúra
40230356 Školenie osôb poverených obsluhou SMV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 287,28 € 11.10.2023 19.10.2023 Faktúra
40230350 Podložka pod stoličku na tvrdé podlahy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 299,52 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
40230357 Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy pre elektrotechniku" na www.profesia.sk Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Profesia, spol. s r.o. 35800861 154,80 € 11.10.2023 19.10.2023 Faktúra
40230354 Oprava sprchového kúta SI 21 - únik vody - havária Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 4 110,00 € 09.10.2023 23.10.2023 Faktúra
40230353 Oprava sprchového kúta SI 21 - únik vody - havária Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 3 960,00 € 09.10.2023 19.10.2023 Faktúra
40230349 Vývoz stavebného odpadu - COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 P + K s.r.o. 35809787 682,08 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
40230348 Revízia komínov pred začiatkom vykurovacej sezóny Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ľudovít Dohorák-Kominárske služby 40097897 194,00 € 09.10.2023 19.10.2023 Faktúra
40230351 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.10.2023 - 31.12.2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
40230347 Letenky Viedeň - Lisabon - ERASMUS Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 pelicantravel.com s.r.o 35897821 3 315,00 € 09.10.2023 12.10.2023 Faktúra
40230345 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 665,64 € 06.10.2023 25.10.2023 Faktúra
40230346 Doska s PUR hranami pre 2-miestnu lavicu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 LINEA SK, spol. s r.o. 35716932 58,80 € 06.10.2023 18.10.2023 Faktúra
40230352 Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 10-12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 580,80 € 06.10.2023 19.10.2023 Faktúra
40230344 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 06.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230395 Havarijné poistenie motorových vozidiel-AUTO komplet Škoda Super B Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 539,08 € 05.10.2023 28.11.2023 Faktúra
40230339 Telekomunikačné služby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,35 € 05.10.2023 26.10.2023 Faktúra
40230341 Telekomunikačné služby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 05.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230340 Telekomunikačné služby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 05.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230343 Telekomunikačné služby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 211,68 € 05.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230338 Pranie hotelovej bielizne 27 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 48,37 € 04.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230337 Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 210,05 € 04.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230336 Kurz - aktualizačná odborná príprava - učitelia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska 30778603 50,00 € 04.10.2023 04.10.2023 Faktúra
40230335 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 859,81 € 02.10.2023 25.10.2023 Faktúra
40230331 Služby virtuálnej knižnice za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 02.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230333 Odber zemného plynu za 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 02.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230330 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 02.10.2023 10.10.2023 Faktúra
40230334 Servis a prenájom predložiek 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 02.10.2023 10.10.2023 Faktúra