Faktúry
Počet záznamov: 3359
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40170237 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,51 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
40170238 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
40170239 | havarij.poist.SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 359,12 € | 14.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
40170240 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
40170241 | registr.domeny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
40170242 | opr.kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 598,80 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
40170243 | výmena ventilov kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 574,32 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
40170233 | elektroinšt.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 2 500,00 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
40160375 | PZP Š.Fabia 1.1.2017-1.1.20 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 89,00 € | 28.10.2016 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
40160376 | Úraz.poi.sed. Š.Fabia 1.1.17-30.12. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 13,94 € | 09.12.2016 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
40170246 | dvere,klučky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Merkury Market,s.r.o. | 36501891 | 2 812,81 € | 08.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
40170247 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
40170248 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 900,00 € | 08.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
40170250 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 238,60 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
40170251 | sluužba BOZ,PO,ZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 12.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
40170252 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111,78 € | 12.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
40170253 | kable,router | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 402,89 € | 13.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
40170235 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 1 900,00 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
40170245 | doučtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CLEVER MANAGEMENT s.r.o. | 27680576 | 60,00 € | 07.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
40170255 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 530,88 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
40170254 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 428,40 € | 13.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
40170256 | update 2017/2018 rozvrh | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 14.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
40170249 | učebnice angličtina | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 810,00 € | 13.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
40170261 | update 2017/2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MzdyServis, s.r.o. | 34124705 | 59,04 € | 26.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
40170265 | deratizačné práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GARANT PLUS-DDD s.r.o. | 47173378 | 1 438,03 € | 28.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
40170257 | doškolenie,preskušanie zvaračov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 48,00 € | 19.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
40170259 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 093,77 € | 22.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
40170260 | PZP SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 156,60 € | 22.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
40170262 | športový tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REDFROG s.r.o. | 44394357 | 1 779,60 € | 26.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
40170258 | pklad.podlahy ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A1 drevostavby s.r.o. | 48213501 | 1 249,57 € | 21.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra |