Faktúry
Počet záznamov: 3364
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40230323 | Havarijný stav elektrického zariadenia školského internátu ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 154 227,49 € | 19.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
40230422 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení školského internátu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 130 612,14 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
40200418 | opr.rozvodov ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 90 145,14 € | 17.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
40230044 | Odber zemného plynu za 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 89 450,98 € | 10.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
40240062 | Nákup školského nábytku, nábytku do internátov a kabinetov prostredníctvom IS EVO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 58 633,18 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
40240141 | Oprava strešného plášťa plochej strechy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GLOBAL Systém, s.r.o. | 35721430 | 57 462,46 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40230295 | Nákup stolových PC prostredníctvom IS EVO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 57 196,80 € | 04.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
44180008 | výmena ST v OST tepla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jerulo s.r.o. | 51464578 | 48 906,74 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
40230087 | Odber zemného plynu za 02/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 46 439,47 € | 08.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
40230495 | Odber zemného plynu za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43 560,71 € | 09.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
40230183 | Rekonštrukcia šatní a spŕch pri telocvični školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 43 156,57 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
40240050 | Odber zemného plynu za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 41 322,80 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40190302 | oprava bleskozvodov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRIO CARP TEAM SLOVAKIA, s.r.o. | 48339253 | 38 322,00 € | 21.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
40230127 | Odber zemného plynu za 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37 101,70 € | 12.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
40210355 | havária podzemného káblového vedenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Ondrejkovič | 33721882 | 35 846,55 € | 08.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
40180278 | voľnočasové centrum škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TÓTH L+K, s.r.o. | 50307983 | 35 481,38 € | 19.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
40230461 | Odber zemného plynu za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 35 187,11 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
40230311 | Oprava plynových rozvodov a UK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 31 312,62 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
40230155 | Odber zemného plynu za 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 27 526,74 € | 09.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
40240051 | Výpočtová technika a IT vybavenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BOLDEN - LIČI AD s.r.o. | 35739797 | 26 653,63 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
40240087 | Odber zemného plynu za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26 649,19 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
40190294 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 25 500,00 € | 27.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
40200053 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 25 500,00 € | 25.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
40190402 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 25 000,00 € | 29.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
44170010 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 24 220,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
40210291 | havária tepl. voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Bordáč | 35085665 | 24 183,96 € | 21.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
40210051 | opr.havárie rozvodov vykurov.systému COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zab Service, s.r.o. | 50934996 | 23 940,96 € | 12.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
44170004 | projekt.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 23 466,00 € | 24.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
40230458 | Oprava - havária na potrubí SV pred jedálňou a ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 22 988,76 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
40180279 | opravy 1 odd.ŠI 21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TÓTH L+K, s.r.o. | 50307983 | 21 829,02 € | 19.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra |