Faktúry
Počet záznamov: 3351
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40190262 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 31.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
40190263 | webhost.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 75,17 € | 03.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
40190261 | výmena časti rozvodov SV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 15 484,08 € | 30.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
40190259 | havária únik vody-škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 944,00 € | 12.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
40190257 | webhost.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 75,17 € | 27.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
40190229 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 217,50 € | 03.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
40190258 | maliarske práce ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ladislav VALENT | 13955691 | 13 524,00 € | 29.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
40190260 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 229,60 € | 16.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
40190256 | stoličky TV,PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 4 577,76 € | 19.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
40190255 | čistiace pomôcky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 132,76 € | 24.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
40180164 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 159,83 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
40160350 | pranie prádla 11/20 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 396,96 € | 07.12.2016 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40160377 | služba 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40160378 | mail servis - nadlimit 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 16,80 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40160379 | el.energia, el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 826,19 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40160380 | el.energia škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4,25 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40160381 | telefóny 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 326,26 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40160382 | súd.poplatok BB real | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Okresný súd Bratislava III | 00039501 | 16,50 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40160383 | odvoz DO 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 144,71 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40160384 | internet 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,82 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170001 | vychovávateľ 2017, QARK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,92 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40160385 | služba IT 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 750,00 € | 10.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40160386 | stráž.lužba škola, stráž.lužba škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. | 36208922 | 4 601,74 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40160387 | telefóny 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,95 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170002 | účast.poplatok školenie e-G | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,80 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170003 | konzultácie aplikácií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170004 | Havarij.poist.SUPERB 2017 doplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 76,10 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170005 | poist.osoby OA IBIZA 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | QBE Insurance (Europe) Limited | 36855472 | 36,00 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170006 | poist.osoby OA SCUDO 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | QBE Insurance (Europe) Limited | 36855472 | 82,00 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170007 | poist.osoby OA RENAULT 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | QBE Insurance (Europe) Limited | 36855472 | 36,00 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |