Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3364

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
40240072 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240069 Skipasy na LV 11.02.2024 - 15.02.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 SKI PARK s.r.o. 46027009 1 764,00 € 28.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240076 Materiál na výrobu skríň Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 3 131,89 € 01.03.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240075 Materiál na výrobu stolíkov - COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 2 331,44 € 01.03.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240067 Intenzivný čistič na plastové podlahy pre ŠI 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 FARLESK s.r.o. 31337538 107,35 € 27.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240048 Voda 11.01.2024 - 10.02.2024 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 4 770,56 € 12.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240071 Servis a prenájom predložiek 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240070 Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240073 Autobusová preprava BA-Liptovská Teplička a späť - LV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MT - Tour s.r.o. 35952156 2 250,00 € 29.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240079 Zásuvky, bublinková fólia, záhradný box Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 350,40 € 01.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240078 Odber zemného plynu za 03/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240077 Actistrong - Čistiaci prípravok do stroja na umývanie podlahy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Lindha a.s. 08848726 121,00 € 28.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40230491 Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy" na www.profesia.sk Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Profesia, spol. s r.o. 35800861 309,60 € 08.01.2024 11.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230486 Služby virtuálnej knižnice za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 08.01.2024 15.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240005 Členský príspevok SZ CHKT na rok 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 SZ CHKT 34000836 67,00 € 09.01.2024 16.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240002 Nákup vybavenia na LVK 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Kedzo, s.r.o. 47442140 3 492,98 € 11.01.2024 15.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230485 Servis a prenájom predložiek 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 82,20 € 08.01.2024 15.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230484 Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 08.01.2024 11.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230483 Čistiace prostriedky pre školský rok 2023/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BANCHEM, s.r.o. 36227901 2 659,18 € 20.12.2023 08.01.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
40230481 Vianočné balíčky pre zamestnancov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Yves Rocher Slovakia, s. r. o. 45676518 1 196,23 € 19.12.2023 08.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240026 CNC stroje - školenie, servis Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 3 022,68 € 25.01.2024 06.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240033 Členský poplatok za rok 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 13.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240041 Doplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 0,01 € 02.02.2024 13.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240036 Servis a prenájom predložiek 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 02.02.2024 13.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240034 Odber zemného plynu za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 01.02.2024 13.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240040 Telekomunikačné služby za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 05.02.2024 14.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240039 Telekomunikačné služby za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 05.02.2024 14.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240038 Stravné lístky 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 1 481,20 € 05.02.2024 14.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240043 Telekomunikačné služby za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,91 € 06.02.2024 16.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240049 Telekomunikačné služby za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 181,20 € 09.02.2024 16.02.2024 Riaditeľka Faktúra