Faktúry
Počet záznamov: 3997
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0225/21 | maliarské práce - posilňovne | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Erdosy Zoltan-maliar | 33839956 | 439,00 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0224/21 | maliarské práce - oddychová miestnosť | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Erdosy Zoltan-maliar | 33839956 | 424,00 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0226/21 | maliarské práce - knižnica | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Erdosy Zoltan-maliar | 33839956 | 389,00 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0227/21 | Nákup pracovných strojov na prax - SOP | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 3 098,00 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0324/21 | výmena elektroinštalácie v kuchynkách školského internátu, výmena zásuviek | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Elektromost s.r.o. | 47429429 | 280,00 € | 15.07.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0150/21 | elektroinštalačné práce a materiál vonkajšie osvetlenie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Elektromost s.r.o. | 47429429 | 290,00 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0126/21 | oprava elektroinštalácie a zapojenie spotrebiča ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Elektromost s.r.o. | 47429429 | 750,00 € | 07.04.2021 | 28.04.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0127/21 | kontrola bleskozvodov Višňová a vypracovanie revíznej správy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Elektromost s.r.o. | 47429429 | 390,00 € | 07.04.2021 | 28.04.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0001/21 | Elektrický sporák z trubou | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 4 999,20 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0013/19 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0002/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 57,64 € | 16.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0005/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 265,19 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0006/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 388,67 € | 16.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0007/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 415,97 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0008/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 22,02 € | 16.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0009/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 508,50 € | 16.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0010/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 563,98 € | 16.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0011/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 777,57 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0012/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 50,48 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0013/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 105,64 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0014/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 137,24 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0015/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 152,11 € | 16.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0016/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 613,48 € | 16.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0007/19 | vyúčtovacia - voda | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,72 € | 10.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0008/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 114,51 € | 04.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0012/19 | pranie prádla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 88,20 € | 03.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0014/19 | vodné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 235,85 € | 09.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0015/19 | vyúčtovanie plynu 8/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 434,36 € | 10.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0016/19 | kancelárské potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | OfficeDEPOT | 36192384 | 205,61 € | 12.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0032/19 | rohože | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 31,63 € | 25.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |