Faktúry
Počet záznamov: 2239
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV20220489 | prenájom meteostaníc 8/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 3 427,56 € | 22.09.2022 | 03.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220488 | Mop, toaletný papier | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 384,84 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220046 | koncesionársky poplatok za RTVS 8/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20220023 | žiadosť o vydanie stanoviska - rekonštrukcia plotu PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 31,20 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220482 | vstupné lekárske prehliadky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 45,00 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220492 | vodné a stočné 24.08.-23.09.2022 Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 19,32 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220477 | vodné a stočné 09.08.-08.09.2022 Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220484 | prenájom dopravného značenia 8/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 196,00 € | 16.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220479 | prenájom DZZ na ceste II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 622,56 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220474 | el. energia dobropis | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -1 916,07 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220446 | PR 8/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220464 | ST 8/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 786,12 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220463 | ST 8/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 192,68 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220027 | daň z nehnuteľnosti PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Pezinok | 00305022 | 3 822,26 € | 20.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220015 | poplatok za komunálne odpady Malacky 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 634,92 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220013 | daň z nehnuteľností Malacky 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 6 134,00 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220442 | el. energia 9/22 BA, PK, SC a MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220441 | plyn 9/22 BA, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 050,60 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220440 | el. energia 9/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 286,23 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220045 | vrátenie zázpeky WACKER NEUSON nákup kolesového teleskopického nakladača 18229 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 3 000,00 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220466 | technická podpora ORIS 08/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 2 718,00 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220465 | správa ORIS 8/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220468 | PHM 8/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 5 992,26 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220457 | internet 9/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 114,00 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20220022 | dopravná signalizácia Šenkvice, cesty III/1086 Chorvátska ul - III/1046 Horná ul. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 209 297,66 € | 31.08.2022 | 21.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220473 | telefónne poplatky a internet 9/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 048,43 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220472 | internet 9/22 SC, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 420,00 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220470 | vodné a stočné 08.08.-07.09.2022 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,64 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220448 | vodné a stočné 31.07.-30.08.2022 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,97 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220447 | vodné a stočné 02.08.-01.09.22 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,72 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |