Faktúry
Počet záznamov: 2169
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV20220079 | 2 ks reklamných nálepiek s logom firmy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AB spoločnosť, s. r. o. | 46270035 | 156,00 € | 08.02.2022 | 23.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230632 | 2000 ks cestný smerový stlpik a 1000 ks smerový zvodidlový stlpik | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 33 600,00 € | 24.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240149 | 3 ks kovová nádoba na horľavý odpad | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 442,80 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240015 | 3 ks outdoorové kamery | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 217,00 € | 23.01.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20220006 | 3 ks štiepkovače | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mavet, spol. s r. o. | 45324859 | 29 280,00 € | 07.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230439 | 4 ks dvojdielna šatňová skriňa | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 657,26 € | 07.08.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240144 | 4 ks kalových čerpadiel BA, MA, SC, PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EVOtech SK s. r. o. | 46444700 | 6 360,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230118 | 4 ks policové regál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 870,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230691 | 4 ks stojanový vešiak na odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 158,40 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220298 | 4 ks tlačiareň HP LJ M404dn | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 2 025,60 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220142 | 6 kg káva Lavazza Expert | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stinson s. r. o. | 46641017 | 113,80 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240103 | 6 ks termostatické hlavice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DIOS s.r.o. | 34116311 | 77,23 € | 23.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230080 | 8 ks pružný element radlice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 648,96 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220405 | Ad blue a kontajner 6 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPOL Slovakia s.r.o. | 52034968 | 5 788,80 € | 04.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220405 | Ad blue a kontajner 6 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPOL Slovakia s.r.o. | 52034968 | 5 788,80 € | 04.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220040 | ag testy 100 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 328,90 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220023 | ag testy 200 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 657,80 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220342 | akreditované skúšobné laboratórium | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 8 869,68 € | 27.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240097 | akreditovaný kurz prvej pomoci | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 420,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220671 | aktualizácia dronu DJI Mavic | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Xtreme.sk s. r. o. | 50649361 | 125,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230051 | alkohol tester Raptor AT7000 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 347,00 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240008 | analýza vzoriek posypovej soli PK, SC, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALS Czech Republic, s.r.o. | 27407551 | 692,13 € | 17.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220398 | antigénový test 200 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 345,40 € | 01.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220398 | antigénový test 200 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 345,40 € | 01.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230715 | aplikačné a systémové konzultácie VEMA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 126,96 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220741 | aplikačné a systémové konzultácie VEMA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 306,72 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230473 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,5 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 387,00 € | 16.08.2023 | 18.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230286 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,5 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 387,00 € | 05.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230519 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,6 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 464,40 € | 11.09.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230510 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,65 tona | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 696,60 € | 06.09.2023 | 09.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |