Faktúry
Počet záznamov: 2239
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV20220236 | refakturácia nákladov podľa prílohy RCB 03/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 1 163,07 € | 12.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220231 | oprava priepustu Veľký Biel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EuroBrik s. r. o. | 44765843 | 11 655,31 € | 12.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFPC20220001 | poplatok za prihlásenie auta | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 300,00 € | 20.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220234 | PHM 4/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 5 868,43 € | 12.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220029 | splátka lízingu 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 01.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220281 | oprava UNIMOG BA-187HS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SERVIS IJ, s.r.o. | 35920891 | 2 476,03 € | 27.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220277 | refakturácia nákladov podľa prílohy RCB 04/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 951,07 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220276 | prenájom zariadení 4/22 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 8 391,00 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220289 | vodné a stočné 01.05.-31.05.2022 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,97 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220265 | vodné a stočné 24.04.-23.05.22 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 19,32 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220272 | dobropis k faktúre 2021071 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -757,06 € | 26.05.2022 | 08.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220213 | vodné a stočné 17.07.21-30.04.22 Bratislava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -40,94 € | 03.05.2022 | 08.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20220009 | revitalizácia cesty III/1054 Alžbetin Dvor - Miloslavov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 184 199,28 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220248 | školenie nestmelené | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Etela Bačenková - Dom techniky | 44543085 | 338,00 € | 12.05.2022 | 10.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220299 | PR 5/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220292 | el. energia 6/22 BA, SC, PK a MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220291 | el. energia 6/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 286,23 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220290 | plyn 6/22 BA, PK a MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 054,16 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220296 | hygienické potreby SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 946,55 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220245 | refakturácia nákladov podľa prílohy RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 21,11 € | 12.05.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220293 | vodné a stočné 02.05.-01.06.2022 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220278 | dobropis k faktúre 2021071 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -101,34 € | 26.05.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220275 | dobropis k faktúre 2021066 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -172,10 € | 26.05.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220210 | internet 5/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 114,00 € | 03.05.2022 | 20.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220320 | el. energia BA4/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 36,02 € | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220261 | el. energia dobropis | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -181,37 € | 19.05.2022 | 20.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220148 | pripojovací poplatok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 71,10 € | 24.03.2022 | 20.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220321 | doména 28.06.2022-27.6.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INTERNET CZ, a.s. | 26043319 | 11,90 € | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220336 | búracie kladivo 3 Ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 4 980,00 € | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220311 | ST 5/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 462,62 € | 09.06.2022 | 23.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |