Faktúry
Počet záznamov: 2239
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV20220367 | ST 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 766,18 € | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220326 | ST dobropis | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -15,59 € | 20.06.2022 | 13.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220360 | PR 2022/06 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220357 | el. energia 7/22 PK, BA, SC, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220356 | plyn 7/22 BA, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 054,16 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220355 | el. energia 7/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 286,23 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220358 | vodné a stočné 02.06.-01.07.2022 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220359 | vývoz papier, plasty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 230,40 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220373 | ST 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 462,62 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220037 | poistná udalosť Jozef Posvancz | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Jozef Posvancz | 11111116 | 358,03 € | 04.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220033 | poistná udalosť 4029-2022 Ondrej Vavřinec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ondrej Vavřinec | 11111115 | 50,00 € | 20.06.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220374 | el. energia 6/22 BA, PK a MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -1 838,71 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20220014 | transportný prívesný vozík | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 17 684,99 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220365 | právne služby 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mgr. Matej Blaško, advokát | 423543914 | 1 020,00 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220363 | refakturácia nákladov podľa prílohy RCB 5/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 993,58 € | 04.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220362 | prenájom zariadení 5/22 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 9 817,20 € | 04.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220371 | internet 7/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 420,00 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220370 | internet a tel. poplatky 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 063,36 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220369 | vodné a stočné 09.06.-08.07.22 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220368 | vodné a stočné 08.06.-07.07.2022 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,64 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220038 | poistná udalosť Miriama Votjková | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Miriama Vojtková | 11111117 | 400,00 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220032 | poplatok za užívanie verejného priestranstva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Pezinok | 00305022 | 807,50 € | 20.06.2022 | 27.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220379 | technická podpora ORIS 06/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 2 718,00 € | 13.07.2022 | 27.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220378 | správa ORIS 5/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 13.07.2022 | 27.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220376 | lekárske prehliadky 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 221,00 € | 12.07.2022 | 27.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20220016 | stavebné práce SO 03-II/510 Malinovo - Tomášov, III/1062 Tomášov - Nová Dedinka a III/1065 Nová Dedinka - Bernolákovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 1 534 063,02 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220392 | dobropis k faktúre 2022016 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -826,80 € | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220391 | refakturácia nákladov podľa prílohy RCB 05/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 2 055,50 € | 26.07.2022 | 29.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220390 | vodné a stočné 26.06.-23.07.22 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 19,32 € | 26.07.2022 | 29.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220039 | RTVS 7/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |