Faktúry
Počet záznamov: 2169
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV20230321 | školenie ORIS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 168,00 € | 15.06.2023 | 26.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220323 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 2 335,20 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220160 | káva, minerálka, cocacola | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 99,33 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230824 | vyslobodenie auta BA753PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 436,80 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220698 | PHM SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Fuel Traders Corporation s. r. o. | 46014195 | 17 925,07 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220697 | PHM PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Fuel Traders Corporation s. r. o. | 46014195 | 8 981,39 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220696 | PHM Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Fuel Traders Corporation s. r. o. | 46014195 | 17 973,54 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230756 | drogéria BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 410,65 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230748 | drogéria SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 331,58 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230874 | drogéria MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 670,20 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230821 | vytvorenie dizajn manuálu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AD Sun, s.r.o. | 35828722 | 2 160,00 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230587 | hraničný znak 50 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | 36356654 | 312,00 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230556 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,85 tona | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 657,90 € | 29.09.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230548 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,9 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 696,60 € | 25.09.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230537 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,7 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 541,80 € | 18.09.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230519 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,6 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 464,40 € | 11.09.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230518 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,7 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 541,80 € | 11.09.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230511 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,7 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 541,80 € | 06.09.2023 | 09.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230510 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,65 tona | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 696,60 € | 06.09.2023 | 09.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230496 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,65 tona | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 503,10 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230741 | laboratórne skúšky na cestách | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 513,36 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230284 | zásobník na papierové utierky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 51,60 € | 05.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20220021 | priekopový mulčovač JANSEN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Balatech s. r. o. | 53105150 | 4 032,00 € | 12.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20220020 | priekopový mulčovač JANSEN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Balatech s. r. o. | 53105150 | 4 032,00 € | 12.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20220011 | bubnová kosačka DLELKS DFR-135 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Balatech s. r. o. | 53105150 | 2 715,60 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220164 | MT Samsung Galaxy A 13 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 664,10 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240070 | výmena svietidiel BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Asaler, spol. s r. o. | 45414564 | 583,51 € | 07.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230835 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 968,51 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230695 | pc príslušenstvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 251,44 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220647 | on-line kniha Sprievodca účtovníctvom pre obce, RO a NO 01.12.22-30.11.24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 638,46 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |