Faktúry
Počet záznamov: 2211
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV20230610 | výmena ventilov a oprava tečúceho wc BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vodmont s.r.o. | 54420164 | 700,00 € | 13.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230611 | oprava vodovodného potrubia pre kuchynku BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vodmont s.r.o. | 54420164 | 480,00 € | 13.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230545 | demontáž kuchyne a obkladu na stredisku BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vodmont s.r.o. | 54420164 | 250,00 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230499 | vodoinštalačné práce v BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vodmont s.r.o. | 54420164 | 985,16 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220007 | tester na alkohol Mars V2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VLan s.r.o. | 46118896 | 153,00 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230479 | plnenie klimatizácie do vozidla Mercedes UNIMOG BA187HS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vladimír Kaňka | 41906772 | 210,00 € | 17.08.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220133 | valcové a kruhové kefy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIA spol. s r.o. | 31444253 | 834,00 € | 15.03.2022 | 13.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220647 | on-line kniha Sprievodca účtovníctvom pre obce, RO a NO 01.12.22-30.11.24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 638,46 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220026 | rekonštrukcia fasády a prístrešku vrátnice BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VAMAR 11 s.r.o. | 47869267 | 25 138,80 € | 17.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230675 | oprava termostatu SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Valmont s.r.o. | 54059909 | 153,60 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20230021 | rekontštrukcia kotolne SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Valmont s.r.o. | 54059909 | 13 061,16 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220048 | vrátenie zábezpeky VADET | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VADET, s.r.o. | 43900950 | 15 000,00 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240025 | gumová podlahovina | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | V.J.K.GUMKÁČI s.r.o. | 44212844 | 446,40 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20210224 | stravné lístky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 743,74 € | 29.12.2021 | 18.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220056 | stravné lístky 5224 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 19 993,91 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220214 | stravné lístky 5/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 326,15 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220284 | SL 4/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 619,86 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220349 | Stravné lístky 1167 ks po 4,50 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 229,97 € | 01.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220394 | stravné lístky 1225 ks po 4,50 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 489,90 € | 28.07.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220445 | Stravné lístky 1104 ks po 4,80 a 39 ks po 4,50 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 452,25 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220394 | stravné lístky 1225 ks po 4,50 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 489,90 € | 28.07.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230652 | PHM 10/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 10 293,85 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230559 | PHM 9/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 8 021,21 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230500 | PHM 8/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 626,14 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230491 | vrátenie SL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -182,88 € | 25.08.2023 | 13.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230428 | PHM 7/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 8 158,74 € | 02.08.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230348 | PHM 6/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 9 951,08 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230301 | PHM 5/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 10 809,62 € | 08.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230251 | PHM 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 892,93 € | 15.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230179 | PHM 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 152,19 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |