Faktúry
Počet záznamov: 2239
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV20230179 | PHM 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 152,19 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230109 | PHM 2/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 357,06 € | 06.03.2023 | 05.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230055 | PHM 1/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 222,98 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220749 | PHM 12/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 9 044,81 € | 31.12.2022 | 02.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220702 | SL 4490 ks po 5,10 EUR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 22 805,11 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220651 | PHM - palivové karty 11/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 9 445,76 € | 06.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220644 | SL 12/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 132,24 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220645 | PHM 10/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 976,21 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220577 | SL 11/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 440,00 € | 03.11.2022 | 14.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220502 | stravné lístky 1227 ks po 4,80 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 865,45 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230767 | PHM 11/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 727,65 € | 04.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240051 | PHM 12/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 774,07 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240086 | PHM 1/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 133,40 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240140 | PHM 2/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 896,03 € | 04.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240209 | PHM 3/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 508,11 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220036 | poistná udalosť Ondrej Vavřinec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 319,00 € | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20230066 | poistenie od 01.01.-31.12.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11 254,16 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230308 | komercne poistenie ZPC 7 osôb | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 43,40 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220061 | poistenie majetku 26.11.2022-25.11.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 10 468,26 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20230075 | poistenie 09.11.2023-08.11.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 7 042,80 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20240004 | PZP FORD 4x, hyundai, | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 937,32 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20240027 | PZP 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 52,72 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20240028 | PZP 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 1 019,86 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20240039 | PZP 5ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 451,83 € | 26.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240087 | servis ISUZU BL486IR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | 593,96 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230261 | nástenná tabuľa 5 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 84,60 € | 22.05.2023 | 22.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220081 | štartér HMK na Hidromek HMK 102B | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TOMS - SK, s.r.o. | 36621323 | 445,20 € | 08.02.2022 | 23.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220322 | sklo dverí | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TOMS - SK, s.r.o. | 36621323 | 841,92 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230714 | servis HIDROMEK HMK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TOMS - SK, s.r.o. | 36621323 | 2 032,44 € | 20.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240158 | servis BAZ026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TOMS - SK, s.r.o. | 36621323 | 5 509,20 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |