Faktúry
Počet záznamov: 2241
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV20220274 | dobropis k faktúre 2021076 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -101,34 € | 26.05.2022 | 06.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220273 | dobropis k faktúre 2021078 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -1 217,86 € | 26.05.2022 | 02.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220287 | dobropis k faktúre 2022002 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -9,41 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220300 | dobropis k faktúre 2022007 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -469,64 € | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220392 | dobropis k faktúre 2022016 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -826,80 € | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220598 | dobropis k faktúre 2022025 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -1,52 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230047 | dobropis k faktúre 2251079312 Kondela | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | -219,80 € | 03.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230104 | dobropis k faktúre Andrea shop 13661411 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | -279,00 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220257 | dobropis k faktúre DFBV20220256 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -226,51 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230085 | dobropis k faktúre FV05-56837/2023 - chladnička Gorenje | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | -66,00 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20230056 | dobropis k faktúre P.S. in, a.s. VS: 6002300116 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | P.S. in, a.s. | 47764821 | -30,00 € | 28.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220246 | dobropis k faktúre RCB 2022007 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -19,31 € | 12.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220114 | dobropis k faktúre ST | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -9,55 € | 04.03.2022 | 09.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20220024 | dochádzkový systém | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 3 460,80 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220386 | dodávku betónovej zmesy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAX-beton, s.r.o. | 36751367 | 142,80 € | 21.07.2022 | 27.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20230003 | dokumentácia na stavbu: "Rekonštrukcia kotolne a vyregulovanie vykurovacieho systému PK" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FRATECH s.r.o. | 48318183 | 8 340,00 € | 24.04.2023 | 24.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220321 | doména 28.06.2022-27.6.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INTERNET CZ, a.s. | 26043319 | 11,90 € | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230369 | doména 28.06.2023-27.6.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INTERNET CZ, a.s. | 26043319 | 11,90 € | 07.07.2023 | 12.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220574 | domestos | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 8,34 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20220022 | dopravná signalizácia Šenkvice, cesty III/1086 Chorvátska ul - III/1046 Horná ul. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 209 297,66 € | 31.08.2022 | 21.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240099 | dopravné kužele 100 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 2 376,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240083 | dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 1 359,58 € | 13.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220101 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 5 382,60 € | 28.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220100 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 2 677,20 € | 28.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220099 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 1 700,40 € | 28.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220135 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 3 365,40 € | 16.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220193 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 775,20 € | 22.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220192 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 804,00 € | 22.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220191 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 1 440,00 € | 22.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220190 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 1 512,00 € | 22.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |