Faktúry
Počet záznamov: 2239
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV20220145 | oprava FA 202112104 Ľubica | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | -165,53 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220144 | storno FA 202111926 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | -34,88 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220140 | autolekárničky 90 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOSTON K+R s.r.o. | 47577681 | 526,50 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220149 | oleje, kotúče, filtre | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 1 322,27 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220141 | oprava sypača UNIMOG | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 1 424,09 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220147 | pracovné oblečenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 225,12 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220143 | šiltovky a UVEX clenková | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 433,44 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220142 | 6 kg káva Lavazza Expert | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stinson s. r. o. | 46641017 | 113,80 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220148 | pripojovací poplatok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 71,10 € | 24.03.2022 | 20.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220009 | vrátenie finančnej zábezpeky na 42152 - MSP, SO 02 - III/1004, Alžbetin Dvor - Miloslavov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 4 000,00 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220008 | vrátenie finančnej zábezpeky na 42152 - MSP, SO 02 - II/502, Rača - Sv. Jur | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 15 000,00 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220150 | pracovné oblečenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 401,93 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220151 | inštalácia internet PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 120,00 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220012 | predpis RTVS 3/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220011 | poistenie 18.03.2022-17.03.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 28,00 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220010 | poistenie 18.03.2022-17.03.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 28,00 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220019 | poplatok za komunálny odpad PK 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Pezinok | 00305022 | 715,00 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220018 | daň z nehnuteľností Stupava 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Stupava | 00305081 | 395,71 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220015 | poplatok za komunálne odpady Malacky 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 634,92 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220014 | daň za psa 2022 Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 34,30 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220013 | daň z nehnuteľností Malacky 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 6 134,00 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220017 | daň za psa Senec 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Senec | 00305065 | 70,00 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220016 | daň z nehnuteľností Senec 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Senec | 00305065 | 3 821,60 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220015 | poplatok za komunálne odpady Malacky 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 634,92 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220013 | daň z nehnuteľností Malacky 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 6 134,00 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220016 | daň z nehnuteľností Senec 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Senec | 00305065 | 3 821,60 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220154 | seminár ročné zúčtovanie dane | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220152 | kvartálna kontrola EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 166,80 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220155 | plán organizácie dopravy Marianka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ready For Call, spol. s r.o. | 36682080 | 250,00 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220156 | vodné a stočné 01.03.-30.03.22 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,95 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |