Faktúry
Počet záznamov: 2241
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV20220146 | oprava fa 202110820 Ľubica | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | -289,16 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230104 | dobropis k faktúre Andrea shop 13661411 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | -279,00 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220257 | dobropis k faktúre DFBV20220256 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -226,51 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230047 | dobropis k faktúre 2251079312 Kondela | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | -219,80 € | 03.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230491 | vrátenie SL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -182,88 € | 25.08.2023 | 13.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220261 | el. energia dobropis | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -181,37 € | 19.05.2022 | 20.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220275 | dobropis k faktúre 2021066 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -172,10 € | 26.05.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220145 | oprava FA 202112104 Ľubica | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | -165,53 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230806 | el. energia 1-6/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -153,84 € | 12.12.2023 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220262 | el. energia dobropis | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -146,16 € | 19.05.2022 | 02.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220274 | dobropis k faktúre 2021076 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -101,34 € | 26.05.2022 | 06.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220278 | dobropis k faktúre 2021071 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -101,34 € | 26.05.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240078 | vodné a stočné 09.02.23-08.02.24 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -89,47 € | 12.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230085 | dobropis k faktúre FV05-56837/2023 - chladnička Gorenje | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | -66,00 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220213 | vodné a stočné 17.07.21-30.04.22 Bratislava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -40,94 € | 03.05.2022 | 08.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220144 | storno FA 202111926 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | -34,88 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20230056 | dobropis k faktúre P.S. in, a.s. VS: 6002300116 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | P.S. in, a.s. | 47764821 | -30,00 € | 28.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230467 | vodné stočné-preplatok Supava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -23,44 € | 14.08.2023 | 13.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220246 | dobropis k faktúre RCB 2022007 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -19,31 € | 12.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220326 | ST dobropis | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -15,59 € | 20.06.2022 | 13.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220114 | dobropis k faktúre ST | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -9,55 € | 04.03.2022 | 09.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220287 | dobropis k faktúre 2022002 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -9,41 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220247 | pren. oceľových fliaš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -7,26 € | 12.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220598 | dobropis k faktúre 2022025 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -1,52 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230172 | vodné a stočné 08.11.22-23.03.23 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -0,70 € | 05.04.2023 | 16.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20230105 | poplatok za tankovacie karty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 6,40 € | 02.03.2023 | 08.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220434 | overenie podpisu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JUDR. Katarína Valová PhD. notár | 31813852 | 6,46 € | 30.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220574 | domestos | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 8,34 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20240035 | úrok z omeškania DPH 12/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 9,30 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220249 | laminovacie fólie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 9,48 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |