Faktúry
Počet záznamov: 2305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV20240131 | servis BA541UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 1 392,35 € | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240129 | servis BT763HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | -452,84 € | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240128 | servis BT763HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 452,84 € | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240126 | servis BT108HF dobropis | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | -452,84 € | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240125 | servis BT108HF | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 452,84 € | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20240016 | škodová udalosť Ľubomír Lukáč | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ľubomír Lukáč | 1111131 | 185,40 € | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240092 | posypová soľ 677,78 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOLMO, s.r.o. | 36044881 | 97 518,98 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20240015 | škodová udalosť 69166-2023 MM WOOD | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MM WOOD s.r.o. | 36250007 | 400,00 € | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240096 | obnovenie plomby PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 34,99 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20240017 | DPH 1/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 6 407,11 € | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20240014 | preddavok na daň z motorových vozidiel 1/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 1 036,12 € | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20240013 | škodová udalosť 3325-2024 Novota | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Roman Novota | 1111130 | 168,00 € | 19.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240020 | ND hadicová spojka TR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 481,20 € | 24.01.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20240012 | poplatok za komunálna odpad 2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 121,69 € | 08.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240029 | vývoz žumpy 01/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 29.01.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240027 | oprava poistnej skrine PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DMTK, s.r.o. | 51410117 | 1 548,82 € | 26.01.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240026 | riadiaca jednotak k plynovému kotlu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DIOS s.r.o. | 34116311 | 183,00 € | 25.01.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240091 | správa systému ORIS 1/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240090 | technická podpora IS ORIS 1/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 065,90 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240034 | oprava vyvetvovacej pily PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 103,36 € | 29.01.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240088 | vypnutie a zaistenie pracoviska v PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 177,00 € | 14.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240069 | výmena žalúzií a sieťok proti hmyzu BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Peter Buday - BP | 40767124 | 415,69 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240021 | vodné a stočné 24.12.2023-24.01.2024 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 30,73 € | 25.01.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240100 | webinár: "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2023" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 285,60 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240101 | ubytovanie Šimeček 12.02.-14.02.24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 530,00 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240010 | ND na BA754PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | 586,80 € | 22.01.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240011 | servis BT766HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 1 708,57 € | 23.01.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240077 | st 1/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 196,79 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240072 | ST a sms parking 1/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 687,19 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20240006 | nájom pozemkov PK 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Ján Kadera | 11111118 | 675,16 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |