Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3155

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0010/22 nájomné FORESPO DUNAJ 4 a.s. 47234407 131,28 € 04.01.2022 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0010/23 vodné, stočné Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 90,07 € 17.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0010/24 služba mail go Bratislavské bábkové divadlo 00164879 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 21,60 € 10.01.2024 02.02.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0011/17 plyn Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 294,00 € 18.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0011/18 modelovacie balóny Bratislavské bábkové divadlo 00164879 AWA design s.r.o. 44742282 17,56 € 17.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0011/19 prenájom kopír.stroja Bratislavské bábkové divadlo 00164879 COPY OFFICE 31377874 67,46 € 28.01.2019 25.02.2019 Faktúra
DFBV/0011/20 náklady Bratislavské bábkové divadlo 00164879 LITA, aut.spoločnosť 00420166 36,00 € 13.01.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0011/21 plyn Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 250,00 € 15.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0011/22 nájomné FORESPO DUNAJ 4 a.s. 47234407 2 448,74 € 04.01.2022 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0011/23 dekorácia do inscenácie HUGOV SVET Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Donoci s.r.o. 47539569 51,30 € 17.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/24 súčasť zriadenia internetu na Dunajskej ulici Bratislavské bábkové divadlo 00164879 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 21,60 € 15.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0012/17 výroba dekorácií - KRÁĽ Bratislavské bábkové divadlo 00164879 DURAS Jozef 32071191 310,00 € 18.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0012/18 preprava na zájazd do Brna Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Stanislav BOHDAN - aut.doprava 33558884 350,00 € 17.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0012/19 magnety Bratislavské bábkové divadlo 00164879 UNIMAGNET s.r.o. 28155831 49,11 € 17.01.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/20 hosťovanie Bratislavské bábkové divadlo 00164879 PERFECT DATA s.r.o. 47227168 322,00 € 03.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0012/21 vodné, stočné, zrážky Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 59,74 € 15.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0012/22 aplikačné a systémové konzultácie Solitea Slovensko, a.s. 36237337 38,34 € 18.01.2022 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0012/23 bankové poplatky Bratislavské bábkové divadlo 00164879 LITA, aut.spoločnosť 00420166 12,00 € 17.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/24 licencia pre 4 kamery na Dunajskej ulici Bratislavské bábkové divadlo 00164879 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 365,76 € 15.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0013/17 oprava auta FABIA Bratislavské bábkové divadlo 00164879 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 24,37 € 19.01.2017 07.04.2017 Faktúra