Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3155
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0302/21 | vydanie karty | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0287/21 | hadica do inscenácie | STERIMOB - P.Semanič | 10733655 | 48,30 € | 02.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0280/21 | prenájom kopír. stroja | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 30.11.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0307/21 | nájom Xerox | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 23,00 € | 27.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0305/21 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 286,40 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0304/21 | požiarno asistenčné služby | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 217,50 € | 13.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0001/22 | reklamné a marketingové služby | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 10.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0306/21 | grafický návrh | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 280,00 € | 20.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0309/21 | hovory | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0303/21 | výkon technika PO a BOZP | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 13.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0010/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 131,28 € | 04.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0009/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 70,02 € | 04.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0011/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 448,74 € | 04.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0310/21 | predpredaj vstupeniek systémom | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 12,62 € | 30.12.2021 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0003/22 | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,20 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0002/22 | služby PO a BOZP | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0015/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 448,74 € | 20.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0013/22 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0007/22 | internet | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0006/22 | internet | Slovanet, a.s. | 35954612 | 77,34 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra |