Faktúra č. DFSJ/0067/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0067/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 25.05.2021
  • Celková hodnota: 264,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0067/21
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0067/21 1/vajcia 90 ks á 0,178,2/horčica plnotučna 5kg á 1,464,3/džem marhula 28kg á 2,67,4/uhorky kysle 4l 3ks á 4,831,5/ryža gulata 50kg á 1,464,6/cukor kryštalový 20kg á 0,833,7/cukor praškový 8kg á 1,106,8/termix čokolada 80ks á 0,468,9/muka hladka 30kg á 0,532 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 264,72 € 24.05.2021 26.05.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť