Faktúra č. DFSJ/0214/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0214/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.05.2022
  • Celková hodnota: 461,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0217/22
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0217/22 1/vajcia 300 ks á 0,252,2/ kapusta kysla v pohari 3500 gr 3ks á 4,129,3/pretlak rajčinový 45000 gr 3ks á 11,646,4/výživa s uzaverom 144ks á 0,559,5/kompot jablko struhane 3500 gr 12ks á 4,550,6/kompot jahoda 2550 gr 3ks á 6,899,7/cukor mletý 8kg á 1,138,8/mlieko pol 60l á 0,857,9/maslo 125 gr 60ks á 1,450/10/maslo rama 16 ks 400 gr á 2,219 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 461,74 € 09.05.2022 18.05.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť