Faktúry
Počet záznamov: 2225
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0043/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | ASC agenda upgrade Edupage PRO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/21 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 222,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | wifi spoločenská miestnosť | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 210,00 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/24 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0044/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/16 | oprava a výmena elektrických zásuviek | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 80,06 € | 10.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 207,19 € | 13.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 150,08 € | 28.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | VIP TEL | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/21 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 288,00 € | 08.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 239,30 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/24 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 06.03.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0045/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/16 | PC zastupkyna | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 456,01 € | 10.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/17 | preplatok ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -1,81 € | 14.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | volejbal | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Victory sport s.r.o. | 35774282 | 60,36 € | 16.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 105,34 € | 14.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 62,80 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/21 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 08.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/24 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 591,86 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0046/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/16 | edupage PRO upgrade | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 195,00 € | 15.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/17 | ASC agenda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 195,00 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 23.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | doska na skok do diaľky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Sagansport s.r.o. | 47846470 | 309,00 € | 21.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra |