Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2217

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0007/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 290,86 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 290,86 € 14.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0007/17 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 321,11 € 30.01.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0007/18 Skipasy LVVK Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SKI Makov s.r.o. 36428761 780,00 € 25.01.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/19 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 71,33 € 24.01.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0007/21 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 22,30 € 25.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0007/22 BVS TV Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BVS 35850370 19,32 € 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFBV/0007/23 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 22,00 € 26.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/24 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 932,66 € 12.01.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0008/15 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 45,00 € 22.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0008/16 SPP preplatok Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 -189,42 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0008/16 SPP preplatok Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 -189,42 € 08.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0008/17 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 38,00 € 19.01.2017 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0008/18 ubytovanie + strava LVVK Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 DOMPARK s.r.o. 35721995 4 875,00 € 25.01.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/19 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 20,05 € 24.01.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0008/21 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 25.01.2021 10.03.2021 Faktúra
DFBV/0008/22 predplatné časopisu ŠKOLA Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 26,00 € 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFBV/0008/23 réžia obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 352,80 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0008/24 EduPage eGoverment modul Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ASC Applied Software Consultans s.r.o. 31361161 288,00 € 12.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0009/15 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 27.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0009/16 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 27,00 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0009/16 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 27,00 € 08.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0009/17 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 34,60 € 19.01.2017 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0009/18 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 15,60 € 25.01.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/19 doplatok za skartovač Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 7,43 € 28.01.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0009/20 SEVT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SEVT 0021 32,70 € 22.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0009/21 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 25.01.2021 10.03.2021 Faktúra
DFBV/0009/22 orange Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Orange Slovensko 0009 20,00 € 31.01.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0009/23 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 85,68 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0009/24 BVS zrážky vyúčtovanie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 108,93 € 16.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra