Faktúry
Počet záznamov: 2217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0025/15 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 03.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/16 | tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 22,50 € | 09.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 09.02.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | Le cheque dejenuer - stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 862,28 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 680,50 € | 07.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 79,20 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 207,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | plát na školskú lavicu 10 kusov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lineál vd | 00680940 | 640,00 € | 14.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/24 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 174,27 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0026/15 | učebnica finančná gramotnosť | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KLEMO, spol. s r. o. | 36049051 | 30,75 € | 03.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 25,03 € | 09.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | Le cheque dejenuer | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 508,80 € | 14.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | ubytovanie + strava LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 4 000,00 € | 15.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 22.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | dodávka, úprava a montáž podlahy v učebni | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BOZIN spol. s r.o. | 34113533 | 5 971,92 € | 22.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/24 | sáčky do vysávača | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | pepita.hu | 27124253 | 23,98 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0027/15 | vývoz smetia 2015 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 258,40 € | 03.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/16 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 4 848,00 € | 10.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/16 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 4 848,00 € | 22.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | cistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Peter Sahul | 37729501 | 80,86 € | 22.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 25,20 € | 16.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 22.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | ASC agenda upgrade Edupage PRO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | dodávka a montáž látkových žalúzií | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Marián Vulgan VM Team | 30159041 | 823,20 € | 23.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra |