Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2217

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0025/15 BVS Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 26,75 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0025/16 tlačivá Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SEVT 0021 22,50 € 09.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0025/17 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 730,61 € 09.02.2017 11.06.2017 Faktúra
DFBV/0025/18 Le cheque dejenuer - stravné lístky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UP Slovensko s.r.o. 31396674 862,28 € 09.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0025/19 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 680,50 € 07.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0025/20 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 79,20 € 06.02.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0025/21 správa IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 207,00 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0025/22 plát na školskú lavicu 10 kusov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lineál vd 00680940 640,00 € 14.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0025/23 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 02.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0025/24 vytlačené kópie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ELSEMP spol. s.r.o. 30840392 174,27 € 09.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0026/15 učebnica finančná gramotnosť Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 KLEMO, spol. s r. o. 36049051 30,75 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0026/16 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 25,03 € 09.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0026/17 Le cheque dejenuer Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UP Slovensko s.r.o. 31396674 508,80 € 14.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0026/18 ubytovanie + strava LVVK Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 DOMPARK s.r.o. 35721995 4 000,00 € 15.02.2018 10.03.2018 Faktúra
DFBV/0026/19 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 71,33 € 22.02.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0026/20 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 756,28 € 11.02.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0026/21 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 6,99 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0026/22 dodávka, úprava a montáž podlahy v učebni Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BOZIN spol. s r.o. 34113533 5 971,92 € 22.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0026/23 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 22,00 € 02.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0026/24 sáčky do vysávača Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 pepita.hu 27124253 23,98 € 12.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0027/15 vývoz smetia 2015 Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Mestsky úrad 0007 1 258,40 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0027/16 LVVK Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 DOMPARK s.r.o. 35721995 4 848,00 € 10.02.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0027/16 LVVK Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 DOMPARK s.r.o. 35721995 4 848,00 € 22.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0027/17 cistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Ing. Peter Sahul 37729501 80,86 € 22.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0027/18 tlačivá Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SEVT 0021 25,20 € 16.02.2018 10.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/19 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 20,05 € 22.02.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0027/20 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 637,24 € 11.02.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0027/21 ASC agenda upgrade Edupage PRO Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ASC Applied Software Consultans s.r.o. 31361161 259,00 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0027/22 dodávka a montáž látkových žalúzií Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Marián Vulgan VM Team 30159041 823,20 € 23.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0027/23 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 03.03.2023 22.03.2023 Faktúra