Faktúry
Počet záznamov: 2217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0073/15 | tonery do riaditeľne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 18,98 € | 28.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/16 | fotografovanie učiteľov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Dušan Sadloň | 48088366 | 19,00 € | 21.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/21 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 30.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/21 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 27.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/21 | BVS TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 22.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | BVS TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 26.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/21 | BVS TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | BVS TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 24.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 25.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 11.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/23 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 12.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0028/24 | BVS TV vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0051/24 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0073/24 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 11.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0205/16 | Posypová soľ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 19,70 € | 20.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/19 | sáčky do vysávača Elektrolux | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 19,70 € | 20.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/19 | seminár "Práca v elektronickej schránke školy" | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Erika Kusyová | 41654196 | 20,00 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 02.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/21 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 30.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/21 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 27.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/21 | orange | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | orange | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 26.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra |