Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0073/15 tonery do riaditeľne Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Grand - MS, s.r.o. 36321796 18,98 € 28.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0065/16 fotografovanie učiteľov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Dušan Sadloň 48088366 19,00 € 21.04.2016 13.06.2016 Faktúra
DFBV/0136/21 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,32 € 30.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,32 € 27.09.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0173/21 BVS TV Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BVS 35850370 19,32 € 22.10.2021 17.11.2021 Faktúra
DFBV/0205/21 BVS TV Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BVS 35850370 19,32 € 26.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 BVS TV Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BVS 35850370 19,32 € 28.12.2021 11.01.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 BVS TV Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BVS 35850370 19,32 € 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFBV/0028/22 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,32 € 24.02.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0053/22 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,32 € 25.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,32 € 20.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,32 € 19.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0125/22 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,32 € 20.06.2022 11.07.2022 Faktúra
DFBV/0190/23 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 13.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 12.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0145/23 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 11.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 BVS Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 21.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0004/24 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 12.01.2024 08.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0028/24 BVS TV vodné, stočné Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 12.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0051/24 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 12.03.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0073/24 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 11.04.2024 24.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0205/16 Posypová soľ Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Milos Simonovic 0010 19,70 € 20.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0106/19 sáčky do vysávača Elektrolux Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 wwworks s.r.o. 05155851 19,70 € 20.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 seminár "Práca v elektronickej schránke školy" Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Ing. Erika Kusyová 41654196 20,00 € 23.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0127/21 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 20,00 € 02.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 20,00 € 30.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 20,00 € 27.09.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0174/21 orange Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Orange Slovensko 0009 20,00 € 02.11.2021 17.11.2021 Faktúra
DFBV/0207/21 orange Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Orange Slovensko 0009 20,00 € 26.11.2021 15.12.2021 Faktúra