Faktúry
Počet záznamov: 2217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0197/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0198/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 27.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/24 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 26.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/24 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0059/24 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0089/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,03 € | 16.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,04 € | 08.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,16 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,19 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | tonery do kancelárie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 22,20 € | 24.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,28 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 28.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 30.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 29.10.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 02.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 28.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 02.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/16 | vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 29.02.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 31.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 04.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 13.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/19 | bvs TV vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 22.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | bvs tv | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 25.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra |