Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3770
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0109/20 | Tlač materiálov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 13,76 € | 12.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/20 | členský príspevok OOCR | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/20 | Strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 734,00 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/20 | Tlač | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 58,35 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Stupava | 00305081 | 52,84 € | 22.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0102/20 | Pevná sieť | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 50,45 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/20 | Mobily IV.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 284,33 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/20 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OutdoorZone | 35933721 | 33,00 € | 20.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0106/20 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/14 | nastavenie PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 123,00 € | 04.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 276,07 € | 13.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0107/20 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 94,00 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/14 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/14 | plyn-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 159,00 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/14 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/20 | Poist. PK099AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 158,20 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/14 | práčovňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 51,40 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/14 | telefóny + internet, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 136,03 € | 11.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/14 | predplatné RUD | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | L.K.Permanent | 31352782 | 9,12 € | 19.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra |