Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3770
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0277/19 | El.energia Stupava, Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 08.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 19.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0276/19 | pevná sieť X.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 08.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 148,62 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0275/19 | BOZ X.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 08.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0274/19 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 37,10 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0273/19 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 204,60 € | 05.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0272/19 | Zem plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 050,00 € | 05.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0271/19 | 3D model listu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Múzeum SNP | 35986077 | 1 200,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 338,53 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0270/19 | Kancel., čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 1 146,40 € | 31.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 45,95 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0269/19 | rohože | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 880,80 € | 30.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0268/19 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/19 | Magnetky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ERESA s.r.o. | 51852845 | 180,00 € | 17.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra |