Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3770
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0267/19 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 912,50 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/19 | Pevná sieť VII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 79,58 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/19 | depozitár - mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 200,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 338,53 € | 07.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0263/19 | depozitár - mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 281,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 45,95 € | 07.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFKV/0003/19 | depozitár - mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 415,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 050,00 € | 07.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0262/19 | depozitar - vybavenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 5 800,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/19 | Plat. karty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 52,49 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/19 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Združenie MVC | 31769489 | 40,00 € | 17.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0257/19 | Spracovanie knihy Richard Réti | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jela Pálešová, IMPALEX | 35085584 | 6 314,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 14.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0243/19 | vývoz odpadu III.Q.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 14.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0261/19 | pivné sety 4 ks | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hornbach Baumarkt SK spols r.o. | 35838949 | 304,70 € | 18.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 101,56 € | 14.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0253/19 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 59,98 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 272,25 € | 12.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra |