Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0253/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | doc.Mgr.art Sylvia Birkušová | 1039751042 | 1 600,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0245/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ondrej Jaso - MAR | 45563438 | 204,00 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0244/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Juraj Blažek | 12684902 | 117,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0248/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0246/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 244,27 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0251/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 31,90 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0247/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 36,00 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0249/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr. Art. Nora Hebertová | 1024655060 | 3 860,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0256/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 22,50 € | 30.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0243/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,75 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0250/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 184,05 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0242/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 290,00 € | 16.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFKV/0003/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 400,00 € | 16.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFKV/0002/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 7 110,00 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0241/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 230,68 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0240/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 116,40 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0146/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 489,35 € | 29.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0181/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 28.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0180/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 580,56 € | 28.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0145/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 716,40 € | 27.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra |