Faktúry
Počet záznamov: 3411
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0265/14 | ohrievač a stavebné úpravy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MAX TRADE SK s.r.o | 46895809 | 1 492,68 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 489,35 € | 29.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0230/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 485,00 € | 14.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0062/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 459,93 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | stravné poukazy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 453,50 € | 30.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/24 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 452,36 € | 16.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0148/16 | Stravné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 452,29 € | 28.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 449,00 € | 26.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | stravné - nabitie kariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 444,50 € | 23.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 443,74 € | 27.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0193/16 | stravné 8/2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 443,74 € | 25.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 440,48 € | 19.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0103/22 | Terra vineatica | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU | 000804709 | 1 435,65 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/16 | stravné 9/2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 435,19 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 430,92 € | 26.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0166/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 428,54 € | 30.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0284/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 426,50 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/16 | stravné 10/2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 422,36 € | 27.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/19 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 416,32 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/22 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 414,53 € | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 404,00 € | 27.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 404,00 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/14 | tlmočenie textov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Myslím-centrum kultúry Nepočujúcich | 30799813 | 1 400,00 € | 15.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/22 | Maliarske práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štefan Jajcay | 11694360 | 1 400,00 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 399,76 € | 27.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0049/19 | Strav.lístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 396,80 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/18 | mobiliár do depozitára múzea 2. fáza | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 1 385,00 € | 10.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 382,40 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | elektrina Stupava, Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 380,35 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 375,33 € | 24.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra |